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            借力內外審計,提高審計效率

            發布日期:2019-01-25來源: 合肥工投工業科技發展有限公司作者:合肥工投工業科技發展有限公司閱讀次數:字體:[  ]背景顏色:

            業科技借力內外審計,切實提高審計效率。2019年是工業科技轉型升級后的第一年,隨著國有企業改革進程逐步深入,國有企業加大了審計力度,初步建立了以領導干部任期經濟責任審計、財務收支合規審計、專項審計、國有資本經營預算審計為主要組成部分的國有企業審計體系。

            內控審計部的成立標志著工業科技內審工作更上一層樓。2019年我們通過借力內外審計,推動國有企業建立健全風險為導向、預防為主、防治結合的內審工作流程。2019年工業科技內審工作將以領導任期審計、專項審計、財務審計為審計重點。內審部通過邀請招標、公開招標引進外部審計對國有企業進行財務審計和任期審計,并對第三方出具審計報告進行合理評價,對職業能力不足、違背職業道德的審計人員以及業務能力差的外部審計單位做出相應處罰并與其解除委托合同。

            內控審計部作為國有企業內設機構,應在企業黨組織、董事會直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。2019年內部審計工作以專項審計為主,根據審計內容不同可與紀檢、財務共同組成專項審計小組,以審計推動內控,建立健全工業科技管理體系。

            合肥工投工業科技發展有限公司

            2019年1月25日

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